新闻动态

业务工作

理论园地

党建窗口

网络专题

组织机构

微信大厅

2017昆明市两会专题

昆明市统一战线喜迎十九大

2018昆明市两会专题

新的社会阶层人士

2019昆明市两会专题

庆祝中国共产党成立100周年

COP15生态文明共建地球生命共同体

2021年十九届六中全会

献礼党的二十大

预决算公开专栏
中国民主同盟昆明市委员会2025年预算公开
[作者:中国民主同盟昆明市委员会发布时间:2025-02-11 16:27来源:中国民主同盟昆明市委员会]

监督索引号53010000175400000

中国民主同盟昆明市委员会2025年预算

公开目录

第一部分 中国民主同盟昆明市委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

三、预算单位收入情况

二、预算单位基本情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国民主同盟昆明市委员会2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


中国民主同盟昆明市委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国民主同盟昆明市委员会,是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分,由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,致力于建设中国特色社会主义事业的参政党地方组织。主要职责如下:

1.贯彻执行中共中央、中共云南省委、昆明市委的有关方针、政策和民盟中央、民盟省委、市委的各项决议、决定、工作计划;完成上级交办的其他事项。

2.负责全市基层盟组织的组织发展、组织建设及后备干部队伍建设的工作。

3.负责全市基层盟组织的思想建设工作。

4.负责组织民盟市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作;负责组织、开展调查研究工作,向政府和有关部门反映情况并提出建议。

5.负责组织各基层组织和广大盟员为我市两个文明建设服务,为我市的工农业、科技、教育、医卫、文化事业的发展及各自所在单位的建设和发展献计出力。

6.负责做好与盟员有联系的三胞及海外亲友的联谊工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、宣传处、组织处和专门委员会办公室

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2025年工作的总体要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,赓续民盟优良传统,巩固纪律学习教育成果,深化思想政治建设和宣传工作,突出界别特色优势,持续认真履行参政党职能,调动盟内外资源,扎实推进上长江生态环境保护民主监督工作,切实做好社会服务工作,持续推进组织建设和机关建设,为谱写中国式现代化昆明实践篇章作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制12人,工勤人员编制2事业编制0人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

车辆编制0辆,实有车辆0,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,769,824.84,其中:一般公共预算3,769,823.84,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入1.00

与上年对比减少57,018.16元,主要原因分析1.因工作需要,项目经费增加50,000.00元;2.人员经费定额指标调整,基本经费减少107,019.16元;3.新增自有资金收入1.00元,最终形成财务总收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,769,823.84,其中本年收入3,769,823.84,上年结转收入0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,769,823.84,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年对比减少57,019.16元,主要原因分析1.因工作需要,项目经费增加50,000.00元;2.人员经费定额指标调整,基本经费减少107,019.16元;最终形成财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,769,824.84。财政拨款安排支出3,769,823.84,其中:基本支出3,069,823.84,与上年对比减少107,019.16主要原因分析人员经费定额指标调整,基本经费减少项目支出700,000.00,与上年对比增加50,000.00主要原因分析,因工作需要,项目经费调增

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

(一)“201(类)-28(款)民主党派及工商联事务金额2,757,540.84元,其中:“201(类)-28(款)-01(项)行政运行支出”2,057,540.84元,主要用于我单位各项基本支出;“201(类)-28(款)-02(项)一般行政管理事务支出”700,000.00元,主要用于我单位项目支出。

(二)“208(类)-05(款)社会保障和就业支出金额518,287.00元,其中:“208(类)-05(款)-01(项)行政单位离退休277,200.00元,主要用于我单位发放退休人员生活补助(行政参公);“208(类)-05(款)-05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出”241,087.00元,主要用于我单位缴纳养老保险缴费。

(三)“210(类)-11(款)行政事业单位医疗支出金额283,888.00元,其中:“210(类)-11(款)-01(项)行政单位医疗支出”119,020.00元,主要用于我单位缴纳基本医疗缴费和生育保险缴费;“210(类)-11(款)-03(项)公务员医疗补助支出”75,240.00元,主要用于我单位缴纳公务员医疗补助缴费;“210(类)-11(款)-99(项)其他行政事业单位医疗支出”89,628.00元,主要用于我单位缴纳重特病统筹、工伤保险缴费、退休人员公务员医疗补助和退休人员重特病统筹。

(四)“221(类)-02(款)-01(项)住房公积金支出”210,108.00元,主要用于我单位缴纳住房公积金缴费。

对下专项转移支付情况

中国民主同盟昆明市委员会无市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额40,000.00,其中:政府采购货物预算40,000.00、政府采购服务预算0.00、政府采购工程预算0.00

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

中国民主同盟昆明市委员会部门2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计8,890.00较上年减少10.00,下降0.11%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国民主同盟昆明市委员会2025年因公出国(境)费预算为0.00,较上年增加0.00,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我单位2025年无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费

中国民主同盟昆明市委员会2025年公务接待费预算为8,890.00,较上年减少10.00下降0.11%,国内公务接待批次为10次,共计接待100人次。

增减变化原因:根据相关文件要求,我单位进一步压缩了三公经费预算

(三)公务用车购置及运行维护费

中国民主同盟昆明市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00,较上年增加0.00,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00,较上年增加0.00,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00,较上年增加0.00,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

我单位已车改完毕,无公务用车

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我部门重点项目为组织宣传工作经费,预算资金20.00万元,占2025年全部项目经费的28.57%,预算绩效目标为:年度工作目标一:1.组织开展盟务骨干培训班2.组织开展基层委委员工作;3.组织开展基层委委员活动;4.组织开展专委会工作。年度工作目标二:1.印刷《昆明民盟》季刊;2.宣传年度工作会议;3.稿费;4.做好两会宣传工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支。

6.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

8.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主同盟昆明市委员会部门2025年机关运行经费安排305,233.84,与上年对比减少218.16主要原因分析工会经费基数调整,形成工会经费预算减少

机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,中国民主同盟昆明市委员会部门资产总额275,582.25,其中,流动资产28,366.25,固定资产247,216.00,对外投资及有价证券0.00,在建工程0.00,无形资产0.00,其他资产0.00。与上年相比,本年资产总额减少21,958.34,其中固定资产增加0.00。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00

鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53010000175400111

中国民主同盟昆明市委员会2025年部门预算公开表20250210125114380