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中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2022年度部门决算
[发布时间:2023-09-21 09:34来源:中共昆明市委统战部]

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中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2022年度

部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 中国共产党昆明市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部,是中国共产党昆明市委员会主管统一战线工作的职能部门,主要履行以下职责:

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,贯彻执行党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向中央统战部、省委统战部和市委报告昆明统一战线工作情况并提出建议,拟订昆明统一战线工作有关规划、政策和法规,统筹协调和指导县(市)区、开发(度假)园区,市级各部门和各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难,配合相关部门做好人才工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作。

5.负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.做好统一战线外事管理工作。

9.统一管理侨务工作。

10.统一管理对台工作。

11.协助管理县(市)区党委统战部部长。受市委委托,领导市民族宗教委、市工商联、市侨联、市台联党组;领导市民族宗教委工作;指导市工商联、市侨联、市台联工作;指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12.完成省委统战部和市委交办的其他工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点,以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标,坚持守正创新,着力抓思想引领,抓服务大局,抓风险防范,抓能力提升,抓品牌建设,在服务大局中,聚人心,凝力量,集智慧。在高质量建设区域性中心城市新征程中展现新作为。

1.在“增共识”上发力,广泛凝聚统一战线政治共识。组织统一战线各领域深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和“七一”重要讲话精神,引导广大统一战线成员不断巩固共同思想政治基础,进一步增强广大统一战线成员听党话、跟党走、与党同心奋斗的政治自觉。

2.在“聚合力”上提速,引导统一战线成员围绕中心大局献计出力。引导广大统一战线成员围绕落实我市“十四五”规划和2035年远景目标资政议政。引导民营企业深耕国内市场,推进转型升级,参与“万企兴万村”助力乡村振兴行动。鼓励支持党外知识分子、留学人员、新的社会阶层人士发挥智力优势,在科技攻关、创新创造等方面建功立业。鼓励港澳台同胞和海外侨胞深度参与“一带一路”、“辐射中心”和“区域性国际中心城市”建设。

3.在“提质效”上用功,推动各领域统战工作不断取得新成效。深入开展《中国共产党统一战线工作条例》及统战理论宣讲和专题宣传解读。进一步夯实各级各方面统战工作基础。着力提高参政党建设水平,铸牢中华民族共同体意识,强化民营经济统战工作,推动新的社会阶层人士统战工作创新发展,

加强新时代海外统战工作,加强党外代表人士队伍建设。

4.在“促和谐”上见效,深入整改统战领域重点难点问题,广泛团结社会各方面力量,维护照顾好同盟者的利益,积极维护社会大局稳定。推动统战工作与社会治理的融合发展,不断提升边疆省会城市社会治理体系和治理能力现代化水平。

5.在“强政治”上着力,全面提升做好统战工作的能力素质。推进“五个一流”模范机关建设,提高统战干部政治能力和专业素养,努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍。突出守正创新,保持定力、固守底线,推进统战工作思路理念、方式方法和体制机制创新,深化“春融同心”品牌,积极在全省争一流、全国争先创特色。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部共设置14个内设机构,包括:办公室、研究室、干部处、组织人事处、计划财务处、民主党派工作处、港澳台工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士工作处、侨务工作处、台湾事务工作处、机关党委、离退休人员办公室所属单位0

(二)决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:中国共产党昆明市委员会统一战线工作部

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制57人。其中:行政编制57人(含行政工勤编制6人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员54人(含行政工勤人员6人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人(离休1人,退休20人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

注:中国共产党昆明市委员会统一战线工作部无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2022年度收入合计16,988,007.63元。其中:财政拨款收入15,968,703.88元,占总收入的94.00%;上级补助收入0元,占总收入0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入0%;经营收入0元,占总收入0%;附属单位缴款收入0元,占总收入0%;其他收入1,019,303.75元,占总收入的6.00%。与上年相比,收入合计减少2,573,628.86元,下降13.16%。其中:财政拨款收入减少2,184,445.25元,下降12.03%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少389,183.61元,下降27.63%形成收入减少的要原因分析:1.财力支撑下滑影响截止2022年末财政拨款项目未完全列支,加之部分项目2022年未安排经费,项目经费拨款较上年减少2,574,300.87元;2.2022年实有人员变化、工资奖金改革等因素影响,基本经费拨款较上年增加672.01元,综合影响下形成收入合计减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2022年度支出合计16,835,119.22元。其中:基本支出13,733,108.42元,占总支出的81.57%;项目支出3,102,010.80元,占总支出的18.43%;上缴上级支0,占总支出的0%;经营支0,占总支出0%;对附属单位补助支0,占总支出0%。与上年相比,支出合计减少2,528,900.76元,下降13.06%。其中:基本支出减少2,196.50元,下降0.02%;项目支出减少2,526,704.26元,下降44.89%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因分析1.财力支撑下滑影响截止2022年末财政拨款项目未完全列支,加之部分项目2022年未安排经费,项目支出较上年减少2,526,704.26元;2.2022年实有人员变化、工资奖金改革等因素影响,基本支出较上年减少2,196.50元,综合影响下形成支出合计减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,733,108.42元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,337,565.16元,占基本支出的89.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,395,543.26元,占基本支出的10.16%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部人均人员经费228,473.43元,人均公用经费25,843.39元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,102,010.80元。其中:基本建设类项目支0。具体项目开支及开展工作情况:

1.用于开展提升能力工作,支出387,452.80元;

2.用于开展履职尽责工作,支出1,600,023.00元;

3.用于开展省下统战专项资金,支出100,000.00元;

4.用于支付市级决策咨询课题尾款经费,支出20,000.00元;

5.用于开展省下中缅友好学校建设工作,支出50,000.00元;

6.用于开展两岸青年中老铁路体验营开营仪式工作,支出29,653.00元;

7.用于开展2022年归侨侨眷生活困难补助和临时救助工作支出26,000.00元;

8.用于云台科技农业产业发展对接会工作,支出150,000.00元;

9.用于省委统战部信息稿费资金工作,支出7,680.00元;

10.用于非财政拨款预算资金专项资金,支出731,202.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出15,840,584.22元,占本年支出合计的94.09%。与上年相比减少2,187,313.76元,下降12.13%形成财政拨款支出减少的主要原因分析1.财力支撑下滑影响截止2022年末财政拨款项目未完全列支,加之部分项目2022年未安排经费,项目支出较上年减少2,185,117.26元;2.2022年实有人员变化、工资奖金改革等因素影响,基本支出较上年减少2,196.50元,综合影响下形成支出合计减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出12,721,679.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.31%主要用于:

1)统战事务(款)支出12,701,679.28元,其中:行政运行(项)支出10,614,203.48元,该支出主要反映中国共产党昆明市委员会统一战线工作部基本支出;一般行政管理事务(项)支出1,987,475.80元,该支出主要反映中国共产党昆明市委员会统一战线工作部统战类项目支出;其他统战事务(项)支出100,000.00元,该支出主要反映中国共产党昆明市委员会统一战线工作部其他统战专项项目支出;

2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出20,000.00元,其中:一般行政管理事务(项)支出20,000.00元,该支出主要反映中国共产党昆明市委员会统一战线工作部课题支出。

2.外交(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%。中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

3.国防(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%。中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

4.公共安全(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

5.教育(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

6.科学技术(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

8.社会保障和就业(类)支出1,099,504.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%主要用于:

1行政事业单位养老(款)支出1,099,504.51元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出891,173.92元,该支出主要反映中国共产党昆明市委员会统一战线工作部基本养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费(项)支出124,144.03元,该支出主要反映中国共产党昆明市委员会统一战线工作部退休职工职业年金支出;

2)其他社会保障和就业(款)支出-其他社会保障和就业(项)支出84,186.56元,该支出主要反映中国共产党昆明市委员会统一战线工作部社保规费支出。

9.卫生健康(类)支出961,818.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%主要用于:

行政事业单位医疗(款)支出961,818.40元,其中:1行政单位医疗(项)支出504,100.36元,该支出主要反映中国共产党昆明市委员会统一战线工作部基本医疗保险支出;2公务员医疗补助(项)支出417,051.61元,该支出主要反映中国共产党昆明市委员会统一战线工作部公务员医疗补助支出;3其他行政事业单位医疗(项)支出40,666.43元,该支出主要反映中国共产党昆明市委员会统一战线工作部重特病医疗补助支出。

10.节能环保(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

11.城乡社区(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

12.农林水(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

13.交通运输(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

15.商业服务业等(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

16.金融(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

17.援助其他地区(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

19.住房保障(类)支出1,057,582.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%主要用于:

住房改革(款)支出1,057,582.03元,其中:1住房公积金(项)支出994,373.00元,该支出主要反映中国共产党昆明市委员会统一战线工作部住房公积金支出;2购房补贴(项)支出63,209.03,该支出主要反映中国共产党昆明市委员会统一战线工作部购房补贴支出。

20.粮油物资储备(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

21.国有资本经营预算(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

23.其他(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

24.债务还本(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

25.债务付息(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出0%中国共产党昆明市委员会统一战线工作部不涉及该类支出。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为95,220.00元,支出决算为12,458.35元,完成年初预算的13.08%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算0%;公务用车运行维护费支出决算7,962.35元,占总支出决算的63.91%;公务接待费支出决算4,496.00元,占总支出决算的36.09%,具体是国内接待费支出决算4,496.00元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为95,220.00元,支出决算为12,458.35元,完成年初预算的13.08%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算0%;公务用车运行维护费支出决算为7,962.35元,完成年初预算的27.06%;公务接待费支出决算为4,496.00元,完成年初预算的6.83%2022年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年受疫情影响,实际接待次数也较计划减幅较大,因此三公经费支出较预算相比有所差异。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少3,314.18元,下降21.01%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少1,314.93元,下降14.17%;公务接待费支出决算减少1,999.25元,下降30.78%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是2022年实际接待3批次50人次,2021年实际接待3批次46人次,进一步压缩三公经费支出形成减少。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2022年无因公出国(境)支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护支出7,962.35元,主要用于机关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2022年期间接待姚安统战部、海口统战部、文山州统战部来昆调研、考察等发生的接待支出安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2022年期间不涉及外事接待支出

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出1,395,543.26元,增加3,433.52元,增长0.25%主要原因分析机关运行经费是以实有人数为基础按照定额指标计算而形成定额指标增加。机关运行经费主要用于开支办公费274,310.00元、手续费435.00元、邮电费15,193.19元、差旅费96,425.00元、维修()13,018.00元、会议费117,566.00元、公务接待费3,508.00元、工会经费43,164.72元、福利费150,000.00元、公务用车运行维护费7,962.35元、其他交通费用556,743.00元和其他商品和服务支出117,218.00元。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,中国共产党昆明市委员会统一战线工作部资产总额5,238,481.52元,其中,流动资产1,196,390.93元,固定资产4,006,880.59元,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产35,210.00,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加722,026.53,其中固定资产增加729,616.00元,主要原因分析:中国共产党昆明市委员会统一战线工作部新增国有资产一批,形成增加。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,中国共产党昆明市委员会统一战线工作部政府采购支出总额58,068.00元,其中:政府采购货物支出37,495.00元;政府采购工程支0;政府采购服务支出20,573.00元。授予中小企业合同金额58,068.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

3.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

4.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

5.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

6.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.三公经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

11.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2022年部门决算公开表20230920035030387

监督索引号53010000121301111